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某集团公司内部审计工作指引
  • 文件类别: 国内资料/共享版/内部控制
  • 文件大小: 9KB
  • 文件格式: DOC
  • 软件更新: 2006-12-16 7:05:58
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文件内容简介:
资料简介:
第一章 总 则
第一条 为了规范内部审计工作,充分发挥内部审计的作用,促使企业依法经营、改进管理、提高经济效益,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合广东省某某投资集团有限公司(以下简称某某集团)的实际情况及有关规定,制定本制度。
第二条 本制度用于规范某某集团财务审计部组织实施的内部审计工作。
第三条 某某集团内部审计应遵循依法审计、实事求是的原则。
第二章 内部审计机构及人员
第四条 某某集团设置内部审计业务机构——财务审计部。财务审计部在某某集团董事长的指导下独立开展工作,并对某某集团董事长及董事会负责。
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