226e.Net,企业信息化人员的学习与交流平台! 欢迎您:[ ]
总首页
|
资讯中心
|
下载中心
-
最新更新
|
互动BBS
分类列表
会计
税务
预算
财务资金
审计
核算
报表
成本控制
财务分析
税务管理
税务应用
下载中心
Down
您的位置:
首页
>>
下载首页
>>
财务管理
>>
预算
>>
内部审计简述
文件类别: 国内资料/共享版/
预算
文件大小: 13KB
文件格式: DOC
软件更新: 2006-12-12 22:05:27
下载次数: 次
软件评级:
会员级别: 普通用户
软件编辑:
软件演示:
文件内容简介:
资料简介:
内部审计简述
内部审计的定义
内部审计,是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。《中国内部审计准则》
内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为,以促进加强经济管理和实现经济目标。 《审计署关于内部审计工作的规定》
内部审计的职能
监督
监督经济活动
评价
评价内部控制
服务
促使被审单位建立符合成本效益原则的内部控制制度
针对审计发现提出有效的审计建议
传播经验
内部审计的职责(一)
起草内部审计法规、制度等;
制订年度和具体审计工作计划;
负责组织实施内部审计工作并向董事长报告;
指导监督被审单位建立健全内部控制制度,培训内部控制人员;监督被审单位业务流程执行情况;
负责内审人员的业务学习、岗位培训和内部审计理论研究等;
下载地址
会员资料,请登陆后下载。您的状态:[ ]
内部审计简述
相关软件
华为总裁任正非:最近一次例会上的内部讲话
一家上市公司内部用的业务员手册
[精彩课件] 北京某企业发展战略项目内部评估报告(ppt
我500元买的资料:内部教材
内部控制制度.doc
内部控制制度汇编.doc
企业内部控制标准手册.doc
企业内部会计控制制度.doc
华为内部员工股权分配政策.rar
内部控制制度.ppt
相关文章
向Web开放内部服务 SOA饰演勇敢者的游戏
网络基础 内部网关协议和外部网关协议
菜鸟需知:简单了解局域网内部的ARP攻击
内部控制的一个案例
百安居内部机密文件曝逐预设陷阱抢钱
企业内部安全问题严重需采取多方位防护
看汽车巨头如何将信息技术渗入企业内部
HR部门:做企业内部的诸葛孔明
微软中国内部开始升级至Office Communicator 2007 RC
信息化不是CIO的事情 浅谈IT系统内部推广
注意事项:
如果您发现该文件不能下载,请通知
管理员
;
为了保证您快速的下载,推荐使用
迅雷
或
FlashGet
等专业工具下载;
为确保所下软件能正常使用,请使用
WinRAR v3.0
或以上版本解压本站软件;
本站部分文件包源于网络搜集,若无意中侵犯到您的权利,敬请来信联系
我们
;
如果下载回来的部分压缩包需要解压密码的话,解压密码就是: www.226e.Net
站内搜索
下载名称
下载简介
文章标题
文章内容
下载排行 TOP20
预算部主管岗位描述
建筑工程预算编制小组办事准则
XX市科技发展计划项目经费预算表
内部会计控制规范文件
CorporateStrategyandDevelopment(PPT38)
财务状况的综合评价
财务预算室部门职能下载
年度制造费用预算表
镇江市市直部门预算实施办法(试行)
IT项目执行控制阶段-基于最低预算的成本控制表
集团预算制度
第一代电力产业风险何在
集团公司财务预算管理
毕马威—北方光电Oracle实施采购业务方案
某酒店财务部管理办法
财务预算的形式及编制依据
企业全面预算培训
广告预算
开发研究预算表
第五讲华文学生作业实例分析
推荐下载 TOP20
镇江市市直部门预算实施办法(试行)
某机场全面预算管理暂行办法
某校预算编审要点暨各相关文件
年终小结(预算员)
实施全面预算管理长足提高基础管理水平
广告预算表
广告预算
预算过程中存在的风险及化解
开发研究预算表
某油田分公司预算管理暂行办法
第一节 月份工会收支预算结
某集团全面预算管理制度
产品费用预算表
中央预算资金拨付管理暂行办法
XX市科技发展计划项目经费预算表
年度产品别生产量预算表
年度制造费用预算表
项目计划阶段-IT项目综合计划模板(4)—工作包、进度和预算
预算统计表
IT项目执行控制阶段-基于最低预算的成本控制表
关于我们
|
联系我们
|
合作联系
|
版权隐私
|
免责声明
|
友情链接
|
使用指南
Copyright © 2000-06 226e.Net ( 企业信息化联盟 )
All Rights Reserved